项目信息
(略)2023
(略)SJFV-2024-FW0699
项目地
(略)项目类型服务
采购方式:
(略)
项目行业分类其他资金来源自有资金
项目概况根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)及其18项应用指引,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素,
(略)财务报告内部控制的有效性发表审计意见并出具《
(略)2023年度内部控制审计报告》,同时聚焦内部控制审计重点内容,对审计过程中发现的内控缺陷提出管理建议。
(略)2023年度内部控制审计项目邀请函发送时间
(略):29
答复截至时间
(略):29
招标段/包
标段/
(略)2023年度内部控制审计项目标段/
(略)FW-
(略)-1252
报价方式:
(略)
采购控制价说明无
*是否缴纳保证金不收取
评审办法其他开启形式线上开启
投标/响应文件线上递交
是否采用评定分离方式:
(略)
是否递交资格审核资料是
联合体投标不接受
工期(天)60工期说明无
招标/采购范围根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)及其18项应用指引,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素,
(略)财务报告内部控制的有效性发表审计意见并出具《
(略)2023年度内部控制审计报告》,同时聚焦内部控制审计重点内容,对审计过程中发现的缺陷提出管理建议
资格条件审计鉴证资格。
文件获取:
(略)
质疑截止时间
(略):29澄清、修改、答疑截止时间
(略):29
递交文件截止时间(公告发布截止时间)
(略):29开标时间
(略):29
(略)
开标地点:
(略)
招标人:
(略)
(略)采购单位:
(略)
联系人:
(略)
对外监督人员/对外监督电话/
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