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南宁城投集团关于内部审计体系建设项目选聘的询价通知2024

所属地区:广西 - 南宁 发布日期:2024-05-24
所属地区:广西 - 南宁 招标业主:登录查看 信息类型:询价公告
更新时间:2024/05/24 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:133-1129-6576

各中介机构:
为推动南宁城投集团持续深化内部审计监督体制机制改革,我集团拟通过公开选聘方式:(略)
一、工作要求
(一)内部审计体系建设实施范围
本次服务实施范围为集团本部。
(二)服务内容
根据《(略))、中国内审协会《内部审计基本准则》及《内部审计具体准则》等文件有关要求,结合集团实际情况,协助我集团完善内部审计相关制度和开发培训课件,制定内部审计手册和标准化审计文书等。
(三)应形成的工作成果
1.制度成果
(略)国资委等上级部门有关规定,完成以下工作并提交相关工作成果:
(1)重新修编《集团内部审计管理暂行办法》、《集团领导人员经济责任审计规定》(试行);
(2)制定《总审计师制度》、《审计整改管理办法》、《审计档案管理办法》、《审计贯通协同监督制度》、《内部审计人员管理办法》、《专项审计实施办法》、《内部审计项目质量管理办法》;
(3)重新修编《集团企业违规经营投资责任追究暂行办法》,建立《企业违规经营投资责任追究工作规程》。
2.其他成果
(1)制定《内部审计工作手册》,在手册中建立内部审计项目标准化的工作流程及程序;
(2)制定标准化的审计文书,包括不限于审计通知书、审计取证单、审计发现问题整改任务清单、各类审计报告标准化模板;
(3)协助开发1个审计课件,课件主题大概为《从审计视角发现问题》;
(4)协助建立与其他业务部门差异化的内部审计考核体系,健全激励约束机制;
(5)协助建立内部审计人员绩效考核结果与薪酬兑现、职业晋升、任职交流等方面挂钩的机制。
二、中介机构的资格条件要求
(一)服务机构为在中华人民共和国境内注册的独立法人,持有有效营业执照;
(二)服务机构为本项目配备的团队成员应不少于2人,其中项目经理:(略)
(三)服务机构近三年(2021年1月1日起)无不良、失信记录。
三、询价时间及相关要求
(一)询价时间及要求:本次询价自2024年5月24日至2024年5月28日上午12:00时止,请按附件询价函的格式填写报价并加盖单位:(略)
(二)如对本次询价有疑问,请联系南宁城投集团周工,联系电话:(略)

附件:南宁城投集团关于内部审计体系建设项目的询价函

附件

(略)
2024年5月24日


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