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2024年中国航信攻防演练原厂专家人天支持服务(科来)采购项目

所属地区:北京 - 北京 发布日期:2024-05-22
所属地区:北京 - 北京 招标业主:登录查看 信息类型:采购信息
更新时间:2024/05/22 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
获取更多招标具体信息:133-1129-6576
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采购公告详细信息
(略)审计顾问服务
发布时间:(略)
发布/报名截止时间:(略)
开标时间:
发布人:金增
公告所属部门:(略)
设置文章是否过期:招标分类:公告类型:
采购人:(略)
(略)
项目名称:(略)
(略)审计顾问服务
供货地点:(略)
(略)(略)
供货内容
审计顾问服务
供应商资格条件
1.供应商必须是中华人民共和国境内正式注册的并具有有效的独立法人资格;
2.供应商需为增值税一般纳税人,可开具增值税专用发票;
3.供应商应该保证所提供材料的真实合法性,采购人:(略)
4.(略)(略)络安全问题隐患的配件及产品(提供书面承诺)
5.供应商不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单。需提供从“(略)”网站((略).cn)截图“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信名单(黑名单)信息”三方面截图证明并加盖公章。
6.供应商不得被列入失信被执行人或企业经营异常名录。需提供从“信用中国”网站((略).cn/)截图“严重失信主体名单”证明并加盖公章。
7.单位:(略)
8.供应商必须自行组织完成服务,不得转包或分包;
9.本项目不接受联合体投标。
技术需求
一、项目背景
为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署,进一步落实审计署及国资委对中央企业内部审计工作的有关要求,强化内部审计监督水平。(略)日常经营管理工作进行监督、(略)领导交办的专项审计。
二、工作需求
1.对公司的日常经营、有关决策事项的程序、合规性及风险管理等方面进行审核把关,并提出意见及建议。
2.(略)2022年5月至2023年8月的经营管理情况进行审计,并提出意见及建议。
3.对2021年审计署财务收支审计问题整改情况开展“回头看”检查。
4.对内部审计工作开展过程中的有关咨询进行解答。
5.对内部审计人员、各单位:(略)
三、服务时间
1.对于日常经营等把关事项、内部审计工作的有关咨询服务时间为合同签订之日起至2023年12月31日。
2.(略)的经营情况审计服务时间为合同签订之日起至出具甲方同意的审计报告。
3.对于2021年审计署财务收支审计问题整改情况“回头看”检查服务时间为合同签订之日起至出具甲方同意的审计报告。
4.对于内部审计人员、各单位:(略)
四、人员要求
1.本项目团队负责人为本事务所的合伙人,现场负责人至少具备10年以上审计工作经验。
2.项目团队负责人和现场负责人需熟悉了解国资国企发展改革政策,了解审计关注的重点领域、重大问题,并需在近三年实际参与过有关中央企业的审计工作,并提供有关证明材料(如审计底稿、审计报告等)。
3.项目组现场总人数为7人以上。
4.项目团队成员中注册会计师人数比例应达到投标项目团队总人数30%以上。
五、供应商资质及业绩要求
1.熟悉了解国资国企发展改革政策,了解审计关注的重点领域、重大问题;央企审计业绩突出的机构,可提供央企的感谢信。
2.近三年具备为至少5家央企服务的审计工作经验,并提供2020年1月1日至今央企审计服务案例数5份。
3.近三年具备民航业、(略)IT、旅游信息服务等行业内部审计相关工作经验,并提供2020年1月1日至今相关行业审计服务案例数5份。
4.在中央企业以及在民航业、(略)IT、旅游信息服务
等行业具有丰富的审计经验。
5.近三年获省级以上部门、行业表彰的机构。
6.通过(咨询申报:(略))ISO9000质量认证的机构。
7.在年度财务审计报告服务中无保留意见。
六、验收标准
1.根据日常工作把关情况,提供相关的审计意见。
2.根据甲方要求,出具甲方同意的《(略)2022年5月至2023年8月经营管理情况审计报告》。
3.根据甲方要求,出具甲方同意的《2021年审计署财务收支审计问题整改情况开展“回头看”审计报告》。
发票种类及内容
增值税专用发票;
付款条件
乙方完成本项目的所有工作内容,且甲乙双方共同签署服务验收报告后,甲方向乙方支付合同总价100%。
评审方法
见附件
竞价方式:(略)
腾讯视频进行远程线上竞价,会议地址:(略)
拦标价
¥900,000.00元,超过此价格将作废处理。
述标/踏勘
竞价供应商需熟悉了解国资国企发展改革政策,了解审计关注的重点领域、重大问题及央企审计业绩突出的机构,述标时间10分钟,述标完成后由评审小组进行评审,满足述标要求的供应商方可进行后续的详细评审环节。
响应文件要求
1.正本1份,副本1份。
2.供应商依据采购文件的规定提供报价单,如参数要求有偏离需备注说明,报价单每页需加盖公章。
3.供应商提供的营业执照复印件和其它相关文件,每页均需加盖公章。
4.响应文件应在密封处加盖公章,标注正本和副本,封皮应注明:项目名称:(略)
报名方式:(略)
1.参与本次采购活动的供应商请于2023年9月27日9:00前,将报名邮件发送至(略)@(略)抄送(略)@qq.com(工作日9:00-17:30)。
2.报名邮件内容请写明:报名项目名称:(略)
3.没有报名的供应商不得递交响应文件。
4.报名截止后会邮件通知竞价的具体地点:(略)
响应文件送达
时间和地点:(略)
1.邮寄送达时间:2023年10月9日10:00前(送达时间/工作日9:00-17:30)
2.邮寄送达地址:(略)
3.报名结束邮件通知具体邮寄地址:(略)
4.逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接收;
5.竞价文件截止后邮件通知竞价时间;
本次采购
活动联系人:(略)
1.(略)
2.地址:(略)
3.联系人:(略)
4.邮箱:(略)
附件1:报价单(报价单格式可自拟)
项目名称:(略)
价格(元)
总价
备注
合计总价(小写):
合计总价(大写):
备注:
1.本次报价为“包干”的形式,包括不限于价格含税、材料费、人工费、垃圾清运费、快递费、差旅费食宿用等。
2.大写金额与小写金额不一致的,以大写金额确定价格结果。
3.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。
附件2评分方法
(略)
评分指标
分值
评分标准
1
材料
5
评分要求:①评分要求的各类资料齐全,无遗漏。②材料内容严谨有序、板块明确、便于查看检索。③投标材料装订规范、美观。上述①要求如不满足则本项0分。1.只满足上述①要求。1分2.满足上述①和②、③中任一项。2-3分3.满足上述①、②、③三项要求。4-5分
2
投标人
情况
5
近三年获省级以上部门、行业表彰;1分,最多得3分;
通过(咨询申报:(略))ISO9000质量认证;1分;
年度财务审计报告无保留意见;1分;
10
注册会计师占比情况:10%以下;0-4分25%以下至10%(含);5-7分;25%(含)以上;8-10分;注:注册会计师占比=供应商注册会计师人数/供应商执业人员数量)
3
资历
15
①近三年内具备为至少5家央企服务的审计工作经验。
(提供2020年6月1日至今央企审计服务案例数5份)②近三年内具备民航业、(略)IT、旅游信息服务等行业内部审计相关工作经验。
(提供2020年6月1日至今相关行业审计服务案例数5份)③在②所述的相关行业具有丰富的审计经验上述①、②两项要求如不满足则本项0分。1.①、②两项要求如不完全满足。0-5分2.只满足上述①、②两项中任意一项要求。6-10分3.满足上述①、②、③三项要求。11-15分
备注:
1.央企须为国资委央企名录98家央企或其一、(略),且国资占比≥50%。
2.案例审计项目,横向比较最优的为15分,其他酌情扣分。
4
团队
5
拟派项目组现场总人数安排:20人(含)以上;5分15人-19人;4分10人-14人;3分7人-9人;2分6人(含)以下;1分
1.投标文件中陈述的团队成员在实际过程中允许调整,但团队的人数、资质、学历等标准必须不低于投标文件陈述,否则视同违约处理。2.拟派项目组现场人员情况,(略)、姓名、项目组职务(项目组负责人/小组负责人/其他成员等)、CPA(略)(未取得此项为空)、取得CPA职业资格时间(未取得此项为空)、审计工作经验年数(含取得CPA之前的审计工作年数)、其他工作经验或职业资格描述等。
3.请提供全程参与项目现场审计人员。
4.如实际参与项目人员与标书不符,将列为中国航信不良行为供应商,(略)的采购活动。
5
拟派项目组现场注册会计师占比:占比=拟派项目组现场注册会计师人数/拟派项目组现场总人数30%(含)以上;5分25%(含)-30%(不含);4分20%(含)-25%(不含);3分15%(含)-20%(不含);2分10%(含)-15%(不含);1分
5
方案
15
评分要求:
① 对我方各项需求均阐述了对应工作方案。
② 方案阐述详实直观、细节清晰、易于理解;实施步骤科学合理、切实可行。
③ 执行目的明确,重点突出;(略)能提供同类业务实例予以佐证。
④ 方案中须明确阐述近三年来国资国企发展改革政策,审计关注的重点领域、重大问题及对其理解。
上述①要求如不满足则本项0分。1.只满足上述①要求。5分2.满足上述①、②、③和④中任2-3项。6-10分3.满足上述①、②、③、④四项要求。11-15分
6
报价
40
1.基准价计算:基准价=各投标单位:(略)
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