(略)2023年度内部控制审计及专项审计服务询比采购成交结果公告
(
(略):2024FW-33)
一、中标人信息:
标段(包)[001]
(略)2023年度内部控制审计及专项审计服务询比采购:
中标人:内蒙占高新联合会计师事务所(普通合伙)
二、其他:
1.成交供应商名称:
(略)
(1)供应商名称:
(略)
中标价格:50.5万元
(2)地址:
(略)
(3)成交金额:
(略)(4)项目负责人:左桂梅
2.主要成交标的的名称:
(略)
(1)
(略)2023年度内部控制审计及专项审计服务询比采购
(2)
(略)总部及所有下属企业2023年度内部控制审计,
(略)2015年至2024年6月专项审计
(3)服务期:为2024年8月1日至2024年10月30日开展审计工作,2024年11月8日交换审计意见,2024年11月14日前提交审计报告初稿,2024年11月15日前沟通确定审计报告定稿,2024年11月20日前提交正式审计报告及相关资料(4)服务地点:
(略)
3.公告时间:自公告发布之日起一个工作日
三、监督部门
本招标项目的监督部门为*。
四、联系方式:
(略)
专用章
招标人:
(略)
地址:
(略)
联系人:
(略)
电话:
(略)
电子邮件:/
招标代理:
(略)
地址:
(略)
联系人:
(略)
李先生
电话:
(略)
电子邮件:
(略)@163.com
招标人:
(略)
招标人:
(略)
业务专用章
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