项目名称:
(略)
(略)开展内部专项审计工作服务需求说明
采购人:
(略)
(略)
暂无评价
项目成功率:81.9%
投资审批项目:
否
项目规模:
资金来源:
社会资金
项目实施地
(略)划:
(略)(略)
是否为行政管理中介服务事项采购:
否
所需服务类型:
会计师事务所服务
服务内容:
审计范围:
(略)2024年度开展内部审计工作,并出具正式的专项审计报告。包括但不限于:“三重一大”决策和执行情况、企业法人治理结构的建立健全和运行情况、内部控制制度的制定和执行情况、企业财务的真实合法效益情况等执行情况进行检查,并出具正式的专项审计报告。
中介机构要求:
以采购公告为准、
资质(资格)要求:
需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项
其他要求说明:
1、具有合法有效的营业执照;2、受委托人营业执照中包含审计资质;3、在人员、资金、设备、管理能力方面具有承担本服务的能力;4、有相关业绩并提供合同等证明资料。
服务时限及说明:
从签订合同之日起至完成审计全部工作。
合同签订时限及说明:
选取后七个工作日
服务金额:
¥140,000.00元
金额说明:
协议签订之日起15日内支付40%的费用;完成本次专项审计工作,提交正式审计报告书并提供相应的增值税发票之日起15日内支付余下60%的费用。
选取方式:
(略)
择优+直选
需回避机构:
回避原因:
选取时间:
(略):00:00
采购人:
(略)
(略)(张帆
(略))
监督举报电话:
(略)
备注:
无
采购需求书下载:
(略)开展内部专项审计工作服务采购说明.pdf
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